1、參與部門安排的審計項目,根據公司各項規章制度,發現被審計單位存在的各種問題,包括內部控制的漏洞,違紀違規違法的行為,營私舞弊的情況等等,并如實反映發現的問題,撰寫稽核報告,提出整改建議及措施;2、對公司內部控制體系以及風險管理體系的健全性、合理性和有效性進行監督、檢查、評價,出具內部控制評估報告;3、負責稽核整改建議的落實,督促轄區分公司對稽核報告所反映問題的整改措施的落實情況進行跟蹤;4、參與公司及員工違法、違規、違紀案件專項調查;5、利用各種技術手段對公司經營情況進行非現場稽核,并對重大風險作出風險提示;6、行使兩核監督職能,對公司承保、理賠情況進行監控,并進行風險評估;7、負責報送監管資料,匯總轄區內各分公司需上報監管部門的內部審計報告及相關報表、司法案件及責任追究材料等,并根據監管部門及公司要求上報。任職資格:1、全日制大學本科及以上學歷,專業不限;2、具備2年以上稽核調查、公檢法機關、保險調查行業、保險核賠或核損相關工作經驗者優先;3、同業公司兩核中級(含中級)以上相關資格;復勘、核保、核賠等相關工作經驗;4、服從出差安排;5、責任心強、思維縝密,有較好的溝通表達能力。
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